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"기업내부감사" 검색결과 21-40 / 13,028건

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    회계투명성을 향상시킬수 있는 방안에 대해 설명하시오.
    하며, 내부 감사 과정에서도 중요한 역할을 한다. 내부 통제가 강화되면, 기업은 잠재적인 부정 행위를 예방하고, 재무 위험을 관리하는 데 더 효과적으로 대응할 수 있다. 회계 기준 ... 의 의사결정에 중요한 정보를 제공한다. 회계 투명성을 향상시키기 위해서는 여러 가지 방안이 필요하다. 첫째, 기업 내부의 회계 시스템을 강화해야 한다. 이는 회계 정보의 정확 ... 성을 높이고, 재무 보고서의 신뢰성을 확보하는 데 중요한 역할을 한다. 둘째, 외부 감사의 역할을 강화해야 한다. 외부 감사기업의 재무 보고서를 독립적으로 검토하여 회계 투명
    방송통신대 | 4페이지 | 2,000원 | 등록일 2024.07.09
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    내부회계관리제도 실무 노하우 마스터북
    함을 느끼게 되었고, 이를 계기로 6년째 내부회계 관리제도를 담당하여 현재까지 중견기업에서 실무자로 근무하고 있습니다.내부회계관리제도는 실무자는 매년 감사인에게 제출할 각종 산출물 ... 과거 상장회사에서 내부회계관리제도가 중요하게 여겨지지 않아 ‘검토’ 수준 으로 운영되고 ‘감사’ 수준 운영이 법적 의무화가 되기 전 일화입니다. 필자는 2018년도 당시 근무 ... 하던 회사에서 회계감사 기간 중 외부감사인(지정)이 회사의 재무제표 정보를 신뢰할 수 없다며 ‘감사’ 수준의 내부회계관리제도 자료를 만들 어서 제출하라는 무리한 요구를 받게 됩니다
    노하우 | 135페이지 | 32,000원 | 등록일 2024.09.05
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    회계원리 과제_분식회계 사례
    는 회사 내부경영진과 공인회계사의 윤리의식에서부터 시작된다. 건설적이고 건전한 기업윤리를 바탕으로 기업 경영을 실천해야 내부회계통제제도 구축을 의무화해야 한다. 또한 회계공시기준 ... 1. 분식회계의 정의분식이란 실제보다 좋게 보이려고 사실을 숨기고 거짓으로 꾸미는 것이라는 의미이다. 이에 따르면 ‘분식회계’란 기업이 고의로 자산이나 이익 등을 부풀리고 부채 ... 를 허위로 작성하는 것이다.2. 분식회계의 목적기업들은 금융기관에 돈을 빌리거나 탈세, 그리고 주가조작등을 위해서 회사의 이익을 불리거나 줄이기 위해 분식회계를 이용한다.3.분식회계
    시험자료 | 2페이지 | 2,000원 | 등록일 2024.12.28
  • 의료기기 내부 심사업무
    사항을 시정하는데 목적이 있다.용어의 정의내부감사경영조직 내에 있는 감사담당자가 자기기업내부통제조직을 조사평가하고 조직내부의 각 단위의 효율성을 측정하는 한편 회계기록 및 ... 개정번호개정일자개정내용비 고관련 팀 합의구 분작 성검 토검 토승 인직 무 명이 름서 명일 자적용 범위본 절차서는 당사 품질경영시스템의 유지 및 실행에 대한 내부품질감사에 대하 ... 는 전반적인 내부심사 업무 승인에 대한 책임과 권한을 갖는다.품질책임자는 감사팀장으로서 다음과 같은 책임이 있다.내부품질감사팀 조직 및 지휘내부품질감사 일정계획표 작성피감사부서
    Non-Ai HUMAN
    | 서식 | 4페이지 | 500원 | 등록일 2021.01.22
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    회계투명성을 향상시킬 수 있는 방안에 대해 설명하시오.
    내부 통제 시스템의 강화이다. 내부 통제 시스템은 기업 내부의 재무 처리 및 보고 과정을 체계적으로 관리하고 감독하는 장치를 포함한다. 특히, 상장 기업의 경우 금융 당국 ... 에서 내부 통제에 대한 규제를 강화하고 있으며, 이를 통해 기업의 재무 상태를 보다 투명하게 공개하도록 요구하고 있다. 예를 들어, 미국에서는 사베인스-옥슬리법(Sarbanes-Oxley ... Act) 제정 후 내부 통제의 중요성이 크게 부각되었으며, 회계 부정 사건이 발생한 기업들에게 엄격한 처벌이 내려지고 있다. 한국에서도 이러한 글로벌 추세에 맞춰 내부 통제
    방송통신대 | 3페이지 | 2,000원 | 등록일 2024.11.07
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    재무회계와 관리회계의 차이점에 대하여 서술하시오
    을 내리는 데 도움을 주는 정보를 제공한다. 관리회계의 정보는 법적 규제나 외부 감사의 요구를 받지 않으므로, 기업내부 상황에 맞추어 자유롭게 작성되고 활용될 수 있다. 이 ... 성, 신뢰성, 그리고 회계 기준 준수 여부를 면밀히 평가하여 기업의 재무 활동에 대한 제3자의 신뢰성을 확보한다. 외부 감사인은 재무제표의 검토뿐 아니라, 내부 통제 시스템이 잘 작동 ... 하여 공시하도록 한다. 재무회계는 법적 요구 사항을 따르는 것이 필수적이며, 따라서 회계 기준에 따라 일정한 형식을 준수해야 한다. 이를 통해, 외부 감사인은 기업의 재무 상태
    방송통신대 | 4페이지 | 3,000원 | 등록일 2024.05.16 | 수정일 2024.10.30
  • 재무관리_분식회계에 대하여 설명하시오.
    축을 이룬다. 기업은 외부 감사내부 통제 시스템을 통해 재무제표가 진실하게 작성되도록 노력해야 하며, 정부 당국과 규제기관은 적정한 기준과 처벌 규정을 마련하여 분식회계를 근본 ... 규모로 적발되면 해당 기업의 임원들은 법적·도의적 책임을 지게 된다. 기업 내부 감시 체계가 제대로 작동하지 않았다는 점도 비판받는다. 외부 감사인의 책임도 거론되는데, 독립 ... 에 대한 전반적인 의구심을 심화시킨다.4. 분식회계 방지와 규제 방안분식회계를 근절하기 위해서는 제도적 장치와 기업 내부 윤리문화가 함께 작동해야 한다. 외부 감사와 감독을 강화
    리포트 | 4페이지 | 3,000원 | 등록일 2025.09.03
  • 판매자 표지 자료 표지
    기업의 지배구조에 대해 설명하시오. 또한 지배구조를 이루는 각 주체들의 정의 및 역할에 대해 설명하고 주체들 간 관계에 대해 설명하시오.
    한 지배구조와 효과적인 경영진의 리더십 덕분이다.감사위원회감사위원회는 기업의 재무 상태와 내부 통제를 점검하며, 부정 행위 방지와 투명성 제고를 위해 중요한 역할을 한다. 감사위원회 ... 기업의 재무 상태와 내부 통제 시스템에 대한 신뢰를 높일 수 있다. 감사위원회는 주주에게 기업의 재무 건전성과 투명한 운영을 보장함으로써, 주주의 투자 가치를 보호한다. 또한 ... 일깨워주었다.또한, 글로벌 시장에서의 경쟁이 심화됨에 따라 기업은 지속 가능한 성장과 경쟁 우위를 확보하기 위해 내부 관리 체계를 강화해야 할 필요성이 커지고 있다. 이러한 맥락
    리포트 | 8페이지 | 1,500원 | 등록일 2024.12.08
  • 판매자 표지 자료 표지
    기업론 기출문제
    에 확감사(監事) 제도의 핵심 목적은?① 정부의 예산감소② 내부 부패 방지③ 사업 다각화④ 조직확대⑤ 민영화 촉진63. 공기업의 인사관리에서 ‘공정성’ 확보 수단으로 가장 직접적인 것 ... ⑤전문성 강화④ 보상체계 연계⑤ 내부 감사 병행86. 공기업의 윤리경영이 실패할 때 가장 직접적인 영향은?① 서비스 가격 인상② 공공신뢰 붕괴③ 경영효율 증가④ 세입 확충⑤ 공기업 ... 2. 공기업의 설립동기 중 ‘시장 실패 보완’의 직접적 근거로 볼 수 없는 것은?① 공공재 공급② 외부효과 내부화③ 자연독점 산업의 존재④ 사유재산권 보호 강화⑤ 사회적 형평
    시험자료 | 20페이지 | 4,000원 | 등록일 2025.11.01
  • 판매자 표지 자료 표지
    다음은 독립적인 물음이다. 각 물음에 답하시오
    할 수 있는 기초 자료를 제공합니다. 초도감사의 단점 ? 감사 시간과 비용이 많이 소요됩니다. ? 감사인이 기업내부통제 시스템에 대한 이해가 부족할 수 있습니다. 계속감사의 장점 ... ? 감사 시간과 비용이 초도감사에 비해 적게 소요됩니다. ? 감사인이 기업내부통제 시스템에 대한 이해가 높습니다. 계속감사의 단점 ? 감사인이 기업내부통제 시스템에 대한 ... 과목명 : 회계감사 주제명 : 다음은 독립적인 물음이다. 각물음에 답하시오 (1) 내부통제의 정의와 평가과정 4단계에 대해서 서술하시오 (2) 위험평가절차단계에서 분석절차의 감사
    리포트 | 2페이지 | 2,500원 | 등록일 2023.11.05
  • 실제 대기업/컨설팅펌/금융사 보고, 발표 템플릿
    -스타트업 창업 경험-Top-tier graduate school 졸업[활용가능한 PPT]-금융권 투자 보고서(IM/Teaser), 대기업 사업소개서, 컨설팅 제안서, 운영보고서, 내부 ... --------------------------------------------실제 대기업/글로벌 컨설팅펌/금융 IB/Top-tier graduate school 재직/재학 당시 ... , ArialTop-tier graduate school 발표 템플릿: Calibri금융권 보고자료 템플릿: 나눔스퀘어국내대기업 보고자료 템플릿: 나눔바른고딕스타트업 보고자료
    ppt테마 | 50페이지 | 10,000원 | 등록일 2023.05.27
  • 연세대 미래 경영 기업지배구조 예상문제 정리 part 2
    .c. 내부감사기업 내부인으로 구성된 감사인으로부터 감사를 받는 것을 의미한다.d. 내부감사인은 전문성과 독립성을 요구받는다.e. 내부감사를 통해 내부통제의 효과성을 확보할 수 ... ?드시 확보하여야 한다.6-1. 외부감사가 필요한 이유는 무엇인가?7. 외부감사내부감사에 대한 설명 중 틀린 것은? [답 : D ]a. 외부감사는 재무제표의 신뢰성을 확보하기 ... 사베인스 옥슬리법을 제정하여 외부감사인이 동일기업에 대해 감사 서비스와 컨설팅 서비스를 함께 제공하는 것을 금지 시켰다.11. 현대사회에서의 회계정보의 역할에 대한 설명 중 틀린
    Non-Ai HUMAN
    | 시험자료 | 12페이지 | 3,500원 | 등록일 2020.12.26
  • 판매자 표지 자료 표지
    회계원리 졸업시험 족보(건x대)
    감사한 후, 감사인이 표명하는 4가지 감사의견4. 빈칸채우기4-1. 기업외부의 정보이용자들에게 유용한 정보를 제공하는 회계분야를( )라/이라하며, 기업 내부의 정보이용자 ... -2. 기업이 고의적으로 잘못된 재무제표를 작성하는 것으로서 기업회계기준을 위반하여 허위의 재무제표를 만드는 것을 ( )라 한다.4-3. 우리나라 회계기준서에서 기업은 5가지
    Non-Ai HUMAN
    | 시험자료 | 1페이지 | 1,500원 | 등록일 2022.10.25
  • 분식회계에 대하여 설명하시오
    들은 분식회계의 신호일 수 있다.(3) 내부 감사: 독립적이고 철저한 내부 감사를 통해 회계 부정을 식별한다. 내부 감사기업 내부의 재무 활동을 검토하고, 의심스러운 거래를 조사 ... 회계의 여지를 줄인다. 회계 기준은 기업의 재무 상태와 경영 성과를 투명하게 나타내는 데 중요한 역할을 한다.(2) 내부 통제 강화: 내부 통제 시스템을 강화하고, 내부 감사 기능 ... 와 감사위원을 선임하여 내부 견제 장치를 확립하는 것이 중요하다. 또한, 기업 내부의 윤리 규범을 강화하고, 이를 준수하도록 독려하는 제도적 장치도 필요하다.
    리포트 | 6페이지 | 2,000원 | 등록일 2024.07.08
  • [경영학과] 2025년 1학기 재무회계원리 출석수업대체시험 핵심체크
    가 일반적으로 인정된 회계원칙에 따라 적정하게 작성되었는지 여부를 독립적인 제3자가 검증하는데 이를 회계감사라고 함4) 세무회계 ① 개인과 마찬가지로 기업도 경영활동의 결과에 따라 ... 제1장 회계의 기초개념 1. 회계의 의의 및 환경1) 기업과 회계① 회사의 소유자는 주주이나 경영은 경영자가 대신 수행하는 상황을 일컬어 ‘소유와 경영이 분리’되었다고 함② 주주 ... 을 열심히 수행하는 직장인들, 기업에서 매일 중요한 의사결정을 내리는 경영자들 모두 회계를 필요로 하고 있고 또한 이미 회계를 사용하고 있음③ 이해관계자들이 공통적으로 필요할 것이
    방송통신대 | 36페이지 | 11,500원 | 등록일 2025.04.24
  • 휴넷평생교육원 회계감사 과제
    ), 금융용어사전, 내부통제KIFRS.com((https://www.kifrs.com), 감사기준서 315-기업기업환경 이해를 통한 중요왜곡표시위험의 식별과 평가, A14~A ... 회계감사 과제과목명: 회계감사제출일자: 2023년 9월 24일다음은 독립적인 물음이다. 각 물음에 답하시오.(1) 내부통제의 정의와 평가과정 4단계에 대해서 서술하시오.내부통제란 ... 들이 이행하여야 하는 정책과 절차를 말한다.내부통제를 평가하는 과정은 다음 4단계로 구분된다. 1단계는 내부통제의 설계에 대해 이해하는 것이다. 감사인은 감사에 관련된 내부통제를 이해
    리포트 | 4페이지 | 5,000원 | 등록일 2023.11.13
  • 판매자 표지 자료 표지
    경희대 회계원리(ㅅㄱㅇ) 기말고사 정리본
    방침의 준수, 기업의 위험관리1) 내부통제의 목적- 회계투명성 제고- 자산 안전 유지, 보호 (손실의 최소화)- 경영목적 달성의 도움- 제반 기회, 위험요인 사전에 통제, 관리2 ... ∙ 정기적 검증, 불시 감사 병행∙ 독립적인 제3자가 검증∙ 결과 상위관리자에게 보고, 필요할 경우 상급자가 시정 조치3) 내부통제의 한계- 모든 부정이나 오류 방지 불가- 완벽 제도 ... 1. 기업활동과 유동성1) 유동성 : 기업의 자산이 현금으로 얼마나 빠르게 전환 가능한지의 정도2) 당기순이익 vs 현금흐름- 당기순이익 (발생기준) ≠ 현금흐름 (현금기준)2
    시험자료 | 11페이지 | 4,000원 | 등록일 2025.06.09
  • 판매자 표지 자료 표지
    25(회계원리)코리아 디스카운트의 회계적 원인과 해결방안
    하거나, 자산 가치를 과대 평가하는 등의 회계 조작은 투자자의 판단을 흐리게 하고, 외국인 자본의 유입을 어렵게 만든다.2) 내부통제와 감사의 독립성 미흡기업 내부 통제 시스템이 미흡 ... 된다. 기업 내 이해관계자의 견제가 어렵고, 이사회나 감사위원회가 독립성을 확보하지 못하면 회계정보 역시 왜곡되기 쉽다.4) 투자자 정보 비대칭성일반 투자자와 기업 사이의정보 비대칭 ... 성도 디스카운트 요인이다. 한국에서는 기업의 경영 계획, 수익 전망 등에 대한 정보가 일부 기관이나 내부자에만 공유되는 경우가 있으며, 이는 시장 전체에 신뢰 저하를 불러온다.선입니다.3
    리포트 | 4페이지 | 2,000원 | 등록일 2025.09.07
  • 판매자 표지 자료 표지
    하끝 감사 질문사항 (2022년 기준)
    의가 필요한 비감업무○ 감사품질 유지를 위한 제도 → 감사보고서 발행전, 후○ 상장기업 감사에 대해 업무품질검토자가 추가적으로 고려할 사항○ 품질관리에 대한 추가 규정 3가지2절 ... 황○ 전문가가 수행할 감사절차의 성격, 시기, 범위를 결정할 때 고려사항○ 감사인측 전문가와 합의할 사항○ 감사인측 전문가가 수행한 업무가 적합하지 않은 경우 수행절차○ 내부감사 ... 기능이 수행한 업무의 활용여부를 결정하기 위하여 평가하여야 하는 3가지 사항○ 내부감사기능이 수행한 업무의 활용범위를 줄여야 하는 경우○ 내부감사기능이 수행한 업무를 활용하기
    Non-Ai HUMAN
    | 시험자료 | 7페이지 | 1,500원 | 등록일 2022.12.11
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2025년 12월 08일 월요일
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안녕하세요. 해피캠퍼스 AI 챗봇입니다. 무엇이 궁금하신가요?
8:52 오후
문서 초안을 생성해주는 EasyAI
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- 작별인사 독후감